第一章 项目概况
第一节项目概况
第二节可行性研究报告的编制依据
第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围
第二章 项目承建公司简介
第三章 项目建设背景及意义
第一节 项目建设背景分析
循环经济是一种广泛认可的新经济模式。在当今国内面临巨大的环境、资源和经济压力下,大力实行循环经济模式,是符合当今时代的要求的,也是实现经济又好又快发展的有效途径。
2010年10月18日,国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,把节能环保产业置于首位作为七项战略性新兴产业之一,提出要“加快资源循环利用关键共性技术研发和产业化示范,提高资源综合利用水平和再制造产业化水平。2009年6月22日,在我国金属再生资源企业第一家上市公司中国金属再生资源(控股)有限公司在香港联交所交易上市之际,中国废钢铁应用协会秘书长闫启平表示,中国废钢铁产业正处在发展时期,需要加快拓展废钢资源渠道、产业升级,需要国内外同仁的合作和努力。
湖南省某废钢基地项目可行性研究报告案例
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第二节 项目建设意义
1、项目建设将对该区地方财政税收的增长贡献巨大。基地规划实现废钢回收量每年20万吨,废钢铁分选加工量20万吨,完成利税1亿元。
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第四章 项目产品市场前景和销售方案
第一节 市场分析
一、废旧钢铁(黑色金属)回收企业整体现状
废钢的可再生性很强且其自然损耗率非常低,如果对其进行利用,能够取得很好的循环效应。据相关统计数据表明:相比矿石,大量利用废钢来炼制新的钢铁,能够取得很好的节约资源的效应:节水40%;节约能耗60%。与此同时,通过废钢炼制钢铁能够降低“三废”的排放量。从某种意义来看,废钢是一种非常重要的战略资源。从目前国内的情况来看,整体上我国废钢回收产业不够集中,比较分散。但市场的发展速度很快,据不完全统计,仅在2007年我国就新成立了500家废钢回收企业。因此,在我国废钢的回收量比较大,但对回收的废钢处理能力较低,不能很好的满足社会的需求。
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二、我国废钢行业面临着资源约束、铁矿石的压力
三、我国即将迎来废钢资源的爆发性增长期
图表 1:2003-2009年我国废钢总消耗量与废钢来源分类
湖南省某废钢基地项目可行性研究报告案例
第二节销售方案及品牌建设
一、市场计划
项目拟建成为湖南省最大的环保型废钢配送基地,预计建成后至2012年两年内实现废钢铁回收量40万吨,废钢铁分选加工量40万吨,销售总额12个亿,完成利税1.28个亿。
二、供应渠道建设
三、销售策略
四、市场推广与品牌形象提升
第三节 主要风险分析
废钢回收加工配送行业主要的风险来自于政策。由于该行业是由钢铁行业衍生而来,相对而言发展比较滞后,行业准入和法律法规目前尚不很健全,这样就给从事废钢回收加工配送的企业带来了不可回避的风险。在2002年以前,我国政府对废钢行业实施了严格的审批制度,必须向公安部门申请特许经营许可证才能经营,把废钢行业划入特殊行业。在废钢行业的税收政策方面,也是不一致的。具体而言,在税率方面,国家统一政策上是实行征收17%的增值税,并且实行先征后返政策,但在地方政府的执行过程中,出于对地方经济利益的考虑,有的地方政府对废钢行业是实行按4%~6%的小规模纳税人征税,有的地方政府是征17%返7%的政策。
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第五章 项目选址及建设方案
第一节项目选址
第二节 建设标准
本项目申请购置土地150亩,建造湖南省最大的环保型废钢配送基地,保证所需钢厂在废钢原料上的质量和供应数量在的稳定。设计规模:年回收能力50万吨,分选加工能力50万吨。
第三节 生产技术方案
一、破碎生产线
图表 2:破碎生产线工艺流程图
湖南省某废钢基地项目可行性研究报告案例
二、剪切生产线
三、建筑方案
第六章 项目环境保护
第一节 设计依据
第二节 主要污染源、污染物及防治措施
第三节绿化设计
第四节环境影响综合评价
第七章 项目能源节约方案设计
第一节 用能标准和节能规范
第二节 能耗状况和能耗指标分析
一、所在地能源供应情况
二、拟建项目能源消耗种类及数量
项目主要能源消耗种类为:二次能源电力。
图表 3:能源消耗结构
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第三节 节能措施综述
第四节 节能措施
第五节 其他节能措施
第八章 职业安全与卫生及消防设施方案
第一节设计依据
第二节安全教育
第三节劳动安全制度
第四节劳动保护
第五节劳动安全与工业卫生
第六节消防设施及方案
第九章 企业组织机构、劳动定员和人员培训
第一节企业组织机构设置
图表 4:公司组织架构
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第二节劳动定员和人员培训
第十章 项目实施进度与招投标
第一节 项目实施进度安排
第二节 项目实施进度表
本项目具体的实施进度如下表所示:
图表 6:项目实施进度表
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第三节 项目招投标
第十一章 项目总投资与资金筹措
第一节估算范围
第二节估算依据
第三节编制说明
第四节项目总投资估算
一、建设投资估算
二、流动资金估算
三、总投资估算
项目总投资为8000万元,其中土地投资总额为3000万元,基础建设投资总额为2570万元,固定设备投资总额1930万元,其他费用500万元,包括项目的前期调研费用、园区功能设计费用、前期宣传费用等。
第五节资金筹措
项目总投资8000万元,资金来源为有两条途径,其中3000万元通过银行贷款获得,剩余5000万元由企业自行筹备。
第十二章 项目经济效益分析
第一节评价依据
第二节营业收入和税金测算
1、主营业务收入
本项目建成后,将形成良性的资金链循环。项目完全运营后,预计新增总营业收入达23915.00万元。
第三节成本费用测算
1、直接运营成本
直接运营成本包括原材料费用、燃料及动力、厂房租赁费、工资等内容。
项目正常运营期间年需原辅材料费用以及燃料动力费用。根据估算,项目投入正常运营后,年原材料消耗费用为21030万元。
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第四节利润测算
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第五节财务效益分析
1、总投资收益率与资本金净利润率
资本金净利润率反映投资者投入项目资本金获利能力,是项目获利能力的标准型指标,计算公式为:资本金净利润率=年平均净利润÷项目资本金×100%。总投资收益率,也叫做投资报酬率,与同行业的总投资收益率比较可以判断投资项目的财务可行性,其计算公式为:总投资收益率=年均息税前利润÷项目总投资×100%。
第六节项目敏感性分析
一、项目盈亏平衡分析
二、项目敏感性分析
第八节项目评价总论
第十三章 建设项目风险分析及控制措施
第一节 政策性风险分析及控制
本项目符合产业政策的要求,不属于《外商投资产业指导目录》(2011年修订)中规定的限制和淘汰类项目,项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整,如:国家宏观调控的行业范围扩大,可能会给项目的经营生产带来不利影响。
防范措施:
密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整,增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力,及时调整项目承建公司决策,避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。
第二节 技术风险分析及控制
第三节 市场竞争风险分析及控制
第四节 人力资源风险分析及控制
第十四章 结论及建议
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